Landstingslov nr. 13 af 30. oktober om Landstingsfinanslov 1999

 

 

' 1. Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 1999 fastsættes i Bilag 1.

 

' 2. Tekstanmærkninger for 1999 fastsættes i Bilag 2.

 

' 3. For 1999 normeres under Grønlands Hjemmestyre de tjenestemandsstillinger, der er angivet i Bilag 3.

 

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1998.

 

Jonathan Motzfeldt    /    Daniel Skifte

 


Bilag 1:

 

             

Bilag 1

 

Konto

Kontotekst

Regnskab

Finanslov

FL

BO

BO

BO

nummer

1997

1998

1999

2000

2001

2002

LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMRÅDE 01 - 09

01

LANDSTINGETS BUREAU

01.01

Fællesudgifter

Drift:

01.01.01

Landstingets Bureau, administration

8.940.000

8.800.000

9.500.000

9,5

9,6

9,7

I alt

8.940.000

8.800.000

9.500.000

9,5

9,6

9,7

01.06

Tilskud

Drift:

01.06.10

Inuit Circumpolar Conference

2.743.000

6.427.000

4.500.000

4,5

4,5

4,5

I alt

2.743.000

6.427.000

4.500.000

4,5

4,5

4,5

01.10

Folkevalgte

Drift:

01.10.10

Landstinget

19.455.000

23.503.000

22.343.000

22,4

22,5

22,6

01.10.11

Landskassens hædersgaver

14.000

24.000

24.000

0,0

0,0

0,0

01.10.12

Undersøgelsesudvalg vedrørende KNI

2.564.000

01.10.13

Vestnordisk Råd

350.000

150.000

0,2

0,2

0,2

I alt

22.033.000

23.877.000

22.517.000

22,6

22,7

22,8

01.11

Ombudsmandsinstitutionen

Drift:

01.11.01

Landstingets Ombudsmand, administration

4.096.000

4.967.000

5.379.000

5,4

5,5

5,6

I alt

4.096.000

4.967.000

5.379.000

5,4

5,5

5,6

Anlæg

01.11.20

Landstingets Ombudsmand, anlæg

2.500.000

2,5

0,0

0,0

I alt

0

0

2.500.000

2,5

0,0

0,0

DAU-saldo

37.812.000

44.071.000

44.396.000

44,5

42,3

42,6

LANDSSTYREFORFORMANDEN: AKTIVITETSOMRÅDE 10 - 19

10

LANDSSTYRETS SEKRETARIAT

dc

10.01

Fællesudgifter

Drift:

10.01.01

Landsstyrets Sekretariat, administration

24.262.000

23.366.000

22.558.000

22,8

22,8

22,8

10.01.02

Hjemmestyrets edb-afdeling

8.891.000

9.513.000

14.700.000

13,7

13,7

13,7

10.01.03

Hjemmestyrets centrale administrations-

bygninger i Nuuk

34.250.000

28.300.000

28,5

28,5

28,5

10.01.05

Landsplanlægning

481.000

591.000

600.000

0,6

0,6

0,6

10.01.11

Bygdekonference

1.715.000

0

0

1,3

1,3

0,0

10.01.12

Arbejdsgruppen, bygdekonferencen

155.000

156.000

156.000

0,2

0,2

0,2

10.01.13

Filmprojekt, Råstofudvinding

1.200.000

500.000

0,0

0,0

0,0

10.01.14

Grønlands Hjemmestyre 20 år

2.000.000

0,0

0,0

0,0

10.01.15

Koordineringsudvalg vedr. renoveringsbehov i Grønland

0

3.000.000

0,0

0,0

0,0

10.01.97

Budgetregulering

0

(12.400.000)

(12,4)

(12,4)

(12,4)

I alt

35.504.000

69.076.000

59.414.000

54,7

54,7

53,4

Anlæg:

10.01.20

Edb-anskaffelser

7.163.000

5.225.000

7.000.000

3,0

3,0

3,0

10.01.21

Hjemmestyrets administrationsbygninger

5.700.000

10.01.98

Budgetregulering

0

I alt

7.163.000

10.925.000

7.000.000

3,0

3,0

3,0

10.06

Tilskud

Drift:

10.06.10

Tilskud til politiske organisationer

4.123.000

2.566.000

5.166.000

2,6

2,6

2,6

10.06.11

Borgerråd

1.719.000

1.719.000

1.719.000

1,7

1,7

1,7

10.06.15

Forbrugerrådet

1.023.000

948.000

948.000

0,9

0,9

0,9

10.06.17

Produktudvikling, Nanortalik

5.000.000

1.142.000

I alt

11.865.000

6.375.000

7.833.000

5,2

5,2

5,2

10.10

Landsstyret

Drift:

10.10.10

Landsstyret

10.273.000

8.550.000

8.400.000

8,4

8,4

8,4

I alt

10.273.000

8.550.000

8.400.000

8,4

8,4

8,4

10.11

Valg

Drift:

10.11.10

Udgifter til valg

269.000

155.000

700.000

0,2

0,2

0,2

I alt

269.000

155.000

700.000

0,2

0,2

0,2

10.13

Erhverv

Indtægter:

10.13.10

Udbyttebetaling, hjemmestyrets virksomheder

7.747.000

5.139.000

20.000.000

20,0

20,0

20,0

I alt

7.747.000

5.139.000

20.000.000

20,0

20,0

20,0

Øvrige udlån:

10.13.13

Aktieindskud

24.500.000

21.358.000

I alt

24.500.000

21.358.000

0

0,0

0,0

0,0

10.14

Internationale aktiviteter

Drift:

10.14.01

Udenrigskontoret, administration

4.846.000

5.100.000

5,1

5,1

5,1

10.14.12

Ministerråd i Bruxelles

1.816.000

1.906.000

2.270.000

2,3

2,3

2,3

10.14.14

Tilskud til internationale aktiviteter

1.450.000

2.383.000

1.400.000

1,4

1,4

1,4

10.14.15

Repræsentation i Ottawa

1.200.000

3.200.000

3,2

3,2

3,2

I alt

3.266.000

10.335.000

11.970.000

12,0

12,0

12,0

10.15

Embedslægeinstitutionen

Drift

10.15.10

Embedslægeinstitutionen, administration

2.173.000

2.200.000

2,2

2,2

2,2

I alt

2.173.000

2.200.000

2,2

2,2

2,2

DAU-saldo

85.093.000

123.808.000

77.517.000

65,7

65,7

64,4

11

RÅSTOFDIREKTORATET

11.01

Fællesudgifter

Drift:

11.01.01

Råstofdirektoratet - administration

4.767.000

11.656.000

10.700.000

10,7

10,8

10,8

11.01.10

Råstofudvinding

24.887.000

28.540.000

19.000.000

19,1

19,0

19,0

11.01.11

Råstofdirektoratet - Indtægtsdækket virksomhed

(100.000)

0

0,0

0,0

0,0

11.01.12

Servicekontrakt med Greenland Ressources A/S

6.000.000

6,0

6,0

6,0

I alt

29.654.000

40.096.000

35.700.000

35,8

35,8

35,8

Indtægter:

11.01.20

Statens betaling til indsatsen på råstofområdet

4.000.000

9.500.000

11.01.21

Licensindtægter

0

I alt

4.000.000

9.500.000

DAU-saldo

25.654.000

30.596.000

35.700.000

35,8

35,8

35,8

12

DANMARKSKONTORET

12.01

Fællesudgifter

Drift:

12.01.01

Danmarkskontoret, drift

11.607.000

10.957.000

10.043.000

9,7

9,5

9,5

12.01.10

Danmarkskontoret, husleje

5.221.000

5.513.000

5.600.000

5,6

5,6

5,6

12.01.11

Grønlands Hjemmestyres lejlighed i København

101.000

106.000

110.000

0,1

0,1

0,1

I alt

16.929.000

16.576.000

15.753.000

15,4

15,2

15,2

DAU-saldo

16.929.000

16.576.000

15.753.000

15,4

15,2

15,2

LANDSSTYREMEDLEMMET FOR ØKONOMISKE ANLIGGENDER OG BOLIGER:

AKTIVITETSOMRÅDE 20 - 29

20

ØKONOMIDIREKTORATET

20.01

Fællesudgifter

Drift:

20.01.01

Økonomidirektoratet, administration

18.536.000

26.593.000

27.543.000

27,5

27,5

27,5

20.01.02

Landsplanlægning

69.000

I alt

18.605.000

26.593.000

27.543.000

27,5

27,5

27,5

Anlæg:

20.01.98

Budgetregulering

(1.886.000)

(9.026.000)

0,0

(1,7)

0,0

I alt

(1.886.000)

(9.026.000)

0,0

(1,7)

0,0

20.05

Tilskud og bloktilskud

Udgifter:

20.05.21

Tilskud til vanskeligt stillede kommuner

24.517.000

24.885.000

25.233.000

25,2

25,2

25,2

20.05.22

Tilskud til veje, kloakker, administration, kirkegårde m.v.

71.672.000

72.747.000

76.165.000

76,2

76,2

76,2

20.05.23

Forvaltningsaftale med staten

7.285.000

7.467.000

7.669.000

7,7

7,7

7,7

20.05.24

Byplanlægning og bygningsmyndighed

6.565.000

6.663.000

6.756.000

6,8

6,8

6,8

20.05.25

Anlæg af kirkegårde

1.689.000

1.714.000

1.738.000

1,7

1,7

1,7

20.05.26

Ny opgave- og byrdefordeling på det tekniske område

3.050.000

6.997.000

7,0

7,0

7,0

20.05.27

Særlig fordelingspulje

325.000

20.05.28

Regulering for demografisk og konjunkturmæssig udvikling

5.000.000

20.05.29

Pulje til bloktilskudsforhandlinger

980.000

0,9

0,9

0,8

20.05.30

Særligt tilskud til Qaanaaq kommune

3.000.000

4.000.000

0,0

0,0

0,0

20.05.31

Pulje til merudgifter på det sociale og kommunale område

10.500.000

15,8

21,1

26,5

I alt

112.053.000

124.526.000

140.038.000

141,3

146,5

151,8

Indtægter:

20.05.40

Statens bloktilskud

2.511.900.000

2.574.700.000

2.653.500.000

2653,5

2653,5

2653,5

I alt

2.511.900.000

2.574.700.000

2.653.500.000

2653,5

2653,5

2653,5

20.10

Særlige formål

Drift:

20.10.11

Nettorenteudgifter

(22.551.000)

811.000

(9.400.000)

(7,8)

(8,5)

(8,1)

20.10.13

Beskæftigelsesfremme

0

20.10.16

Rekrutteringspulje

0

20.10.32

Forsikring af hjemmestyrets aktiver m.m.

5.735.000

11.228.000

11.852.000

11,9

11,9

11,9

I alt

(16.816.000)

12.039.000

2.452.000

4,1

3,4

3,8

Indtægter:

20.10.20

Andel i Nationalbankens overskud

34.806.000

33.541.000

35.000.000

35,0

35,0

35,0

20.10.22

Andre indtægter

3.119.000

28.050.000

1.800.000

1,8

1,8

1,8

I alt

37.925.000

61.591.000

36.800.000

36,8

36,8

36,8

Anlæg:

20.10.33

Central renoveringspulje

0

0

64.600.000

84,6

84,6

81,1

20.10.34

Erhvervsfremme

0

0

0

8,0

4,7

0,0

I alt

0

0

64.600.000

92,6

89,3

81,1

Øvrige udlån:

20.10.41

Udlån til kommuner, udlån

3.000.000

3.000.000

1.000.000

1,0

1,0

1,0

20.10.42

Udlån til kommuner, afdrag

(6.989.000)

(4.356.000)

(1.356.000)

(1,8)

(1,8)

(1,8)

20.10.44

Andre udlån, afdrag

(65.000)

I alt

(4.054.000)

(1.356.000)

(356.000)

(0,8)

(0,8)

(0,8)

20.11

Reserver

Drift:

20.11.50

Driftsreserven

0

2.300.000

9.185.000

9,4

7,0

3,6

I alt

0

2.300.000

9.185.000

9,4

7,0

3,6

Anlæg:

20.11.60

Anlægsreserve

(81.098.000)

I alt

(81.098.000)

20.12

Havne

Drift:

20.12.01

Bygge-og Anlægsstyrelsen, administration

4.710.000

20.12.11

Havnemyndighed

2.886.000

2.966.000

2.963.000

3,0

3,0

3,0

20.12.14

Havnevedligeholdelse

11.452.000

11.369.000

11.115.000

11,1

11,1

11,1

I alt

19.048.000

14.335.000

14.078.000

14,1

14,1

14,1

Anlæg:

20.12.20

Offentlig byggemodning

7.084.000

25.739.000

1.000.000

1,0

1,0

1,0

20.12.21

Havneanlæg

24.429.000

17.232.000

31.678.000

30,7

31,0

26,1

20.12.24

Overordnet byggemodning i bygderne

0

0

0,0

0,0

0,0

I alt

31.513.000

42.971.000

32.678.000

31,7

32,0

27,1

20.90

Virksomheder

Indtægter:

20.90.24

Grønlands Lufthavnsvæsen - Mittarfeqarfiit, driftskredit

3.430.000

3.240.000

3.240.000

3,2

3,2

3,2

20.90.25

Grønlands Værfter - Amutsiviit, driftskredit

555.000

2.250.000

2.250.000

2,3

2,3

2,3

20.90.26

Grønlands Energiforsyning - Nukissiorfiit, driftskredit

3.357.000

3.240.000

3.240.000

3,2

3,2

3,2

20.90.27

Arctic Umiaq Line, driftskredit

400.000

400.000

0,4

0,4

0,4

20.90.29

Great Greenland A/S, driftskredit

(60.000)

90.000

90.000

0,1

0,1

0,1

I alt

7.282.000

9.220.000

9.220.000

9,2

9,2

9,2

20.95

Nettostyrede virksomheder

Drift:

20.95.02

Grønlands Forundersøgelser - Misissueqqaarnerit (ASIAQ)

14.236.000

14.743.000

14.743.000

14,7

14,7

14,7

20.95.03

Digitalisering af stedplaner

0

0

1,2

1,3

0,8

20.95.05

Fotoflyvning af byer og større bygder

0

0

1,5

0,0

0,0

20.95.06

Digitalisering og ajourføring af hovedkloakkort

0

1.500.000

1,5

1,5

0,0

I alt

14.236.000

14.743.000

16.243.000

18,9

17,5

15,5

DAU-saldo

(2.382.522.000)

(2.492.344.000)

(2.402.085.000)

(2360,7)

(2364,7)

(2375,8)

21

GRØNLANDS STATISTIK

21.01

Fællesudgifter

Drift:

21.01.01

Grønlands Statistik

6.477.000

6.430.000

6.803.000

6,8

6,8

6,8

I alt

6.477.000

6.430.000

6.803.000

6,8

6,8

6,8

DAU-saldo

6.477.000

6.430.000

6.803.000

6,8

6,8

6,8

22

ØKONOMIDIREKTORATET, BOLIGOMRÅDET

22.01

Fællesudgifter

Drift:

22.01.10

Afskrivninger

12.242.000

6.107.000

5.500.000

5,5

5,5

5,5

22.01.11

Servicekontrakt, A/S Boligselskabet INI

10.100.000

10.251.000

10.100.000

10,1

10,1

10,1

22.01.12

Hjemmestyrets centrale administrations-

bygninger i Nuuk

33.558.000

22.01.13

Gammel sygehusbygning i Nanortalik

62.000

I alt

55.962.000

16.358.000

15.600.000

15,6

15,6

15,6

Anlæg:

22.01.98

Budgetregulering

0

(4.720.000)

0,0

0,0

0,0

I alt

0

(4.720.000)

0,0

0,0

0,0

22.06

Tilskud

Drift:

22.06.10

Boligstøtte

(33.722.000)

22.06.11

Tilskud til Lejernes Landsorganisation

300.000

22.06.12

Boligstøtte, rente- og afdragstilskud

31.000.000

31.000.000

31,0

31,0

31,0

22.06.13

Boligstøtte, administrations- og projektudgifter

4.000.000

3.500.000

4,0

4,0

4,0

I alt

(33.422.000)

35.000.000

34.500.000

35,0

35,0

35,0

Indtægter

22.06.15

Boligstøtte, renteindtægter

69.000.000

69.000.000

69,0

69,0

69,0

I alt

69.000.000

69.000.000

69,0

69,0

69,0

Øvrige udlån:

22.06.30

Restanceudlån boligstøtte, udlån

76.634.000

71.000.000

71.000.000

71,0

71,0

71,0

22.06.31

Restanceudlån boligstøtte, strafrenter

4.715.000

3.000.000

3.000.000

3,0

3,0

3,0

22.06.32

Restanceudlån boligstøtte, afdrag

(71.571.000)

(68.000.000)

(68.000.000)

(68,0)

(68,0)

(68,0)

22.06.33

Restanceudlån boligstøtte, afskrivninger

(9.778.000)

(500.000)

(500.000)

(0,5)

(0,5)

(0,5)

I alt

0

5.500.000

5.500.000

5,5

5,5

5,5

22.10

Boligudlejning

Drift:

22.10.10

Drift af udlejningsboliger m.v.

(22.832.000)

22.10.11

Drift af udlejningsboliger, særlige driftsudgifter

1.733.000

500.000

22.10.12

Drift af udlejningsboliger, lejetab

1.935.000

22.10.13

Særlige tilskud til boligafdelinger

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6,0

6,0

6,0

I alt

(13.164.000)

6.500.000

6.000.000

6,0

6,0

6,0

Indtægter:

22.10.15

Betaling for bolignumre

6.553.000

6.480.000

6.480.000

6,5

6,5

6,5

22.10.16

Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast

23.600.000

24.100.000

24,6

24,6

24,6

I alt

6.553.000

30.080.000

30.580.000

31,1

31,1

31,1

Øvrige udlån:

Restanceudlån, husleje

22.10.21

Afdrag

(3.261.000)

(2.000.000)

0

0,0

0,0

0,0

22.10.22

Afskrivninger

3.661.000

(607.000)

0

0,0

0,0

0,0

I alt

400.000

(2.607.000)

0

0,0

0,0

0,0

22.11

Boligbyggeri

Anlæg:

22.11.10

Personaleboliger

1.752.000

4.500.000

22.11.11

60/40- byggeri

61.481.000

68.996.000

97.200.000

97,7

93,0

93,0

22.11.12

60/40- moderniseringer

4.970.000

8.917.000

7.300.000

4,3

4,3

4,3

22.11.13

Særlig renovering

60.093.000

85.606.000

83.300.000

62,0

62,0

62,0

22.11.14

Forsøgsbyggeri

832.000

500.000

500.000

0,5

0,5

0,5

22.11.15

Andelsboligbyggeri

1.734.000

977.000

12.000.000

14,8

20,9

13,5

22.11.16

Bygdeboligprogram

10.793.000

10.359.000

9.500.000

13,0

13,0

13,0

22.11.17

Boligstøtte, selvbyggerhuse

24.092.000

29.235.000

28.900.000

25,0

25,0

25,0

22.11.18

Kommunale byggesæt

3.545.000

7.000.000

6.000.000

6,0

6,0

6,0

22.11.20

Administrationsbygninger

23.923.000

400.000

I alt

193.215.000

216.490.000

244.700.000

223,3

224,7

217,3

Anlægsudlån:

22.11.30

Boligstøtte, udlån

43.334.000

48.900.000

45.300.000

45,0

45,0

45,0

22.11.31

Boligstøtte, byggerenter

4.967.000

4.200.000

4.200.000

3,1

3,1

3,1

22.11.32

Boligstøtte, konjunkturgevinster

1.217.000

3.800.000

3.800.000

1,3

1,3

1,3

22.11.33

Boligstøtte, afdrag

(51.956.000)

(48.600.000)

(45.300.000)

(50,0)

(50,0)

(50,0)

22.11.34

Boligstøtte, afskrivninger

(6.126.000)

(5.000.000)

(5.000.000)

(5,0)

(5,0)

(5,0)

I alt

(8.564.000)

3.300.000

3.000.000

(5,6)

(5,6)

(5,6)

DAU-saldo

187.874.000

181.461.000

205.000.000

179,7

181,1

173,7

24

SKATTEDIREKTORATET

24.01

Fællesudgifter

Drift:

24.01.01

Skattedirektoratet, administration

16.263.000

18.413.000

18.505.000

18,6

18,6

18,6

24.01.12

Tab på A-skatter

0

1.600.000

1.100.000

1,1

1,1

1,1

24.01.13

Tab på debitorer

4.801.000

4.300.000

1.800.000

1,8

1,8

1,8

I alt

21.064.000

24.313.000

21.405.000

21,5

21,5

21,5

Indtægter:

24.01.20

Skattebøder

613.000

800.000

800.000

0,8

0,8

0,8

24.01.21

Afgiftsbøder

138.000

100.000

100.000

0,1

0,1

0,1

I alt

751.000

900.000

900.000

0,9

0,9

0,9

24.06

Tilskud

Drift:

24.06.10

Rentetilskud, boligopsparing

34.000

200.000

250.000

0,3

0,3

0,3

I alt

34.000

200.000

250.000

0,3

0,3

0,3

24.10

Direkte skatter

Indtægter:

24.10.10

Landsskat

481.994.000

492.000.000

492.000.000

492,0

492,0

492,0

24.10.11

Særlig landsskat

67.834.000

65.000.000

65.000.000

65,0

65,0

65,0

24.10.12

Selskabsskat, hjemmestyrets virksomheder

1.597.000

12.000.000

0,0

0,0

0,0

I alt

551.425.000

557.000.000

569.000.000

557,0

557,0

557,0

24.11

Indirekte skatter

Indtægter:

24.11.10

Indførselsafgift

468.926.000

465.500.000

490.000.000

490,0

490,0

490,0

24.11.11

Motorafgift

27.714.000

27.500.000

27.500.000

27,5

27,5

27,5

24.11.12

Rejeafgift

6.680.000

7.500.000

20.500.000

20,5

20,5

20,5

24.11.13

Havneafgift

3.518.000

4.000.000

4.000.000

4,0

4,0

4,0

24.11.14

Stempelafgift

8.527.000

7.500.000

7.500.000

7,5

7,5

7,5

24.11.15

Lotteriafgift

6.463.000

6.000.000

6.000.000

6,0

6,0

6,0

24.11.17

Automatspilsafgift

5.889.000

6.750.000

13.500.000

13,5

13,5

13,5

24.11.18

Ensfragtafgift

75.001.000

70.500.000

70.500.000

70,5

70,5

70,5

24.11.19

Koncessionsafgift

0

0,0

0,0

0,0

I alt

602.718.000

595.250.000

639.500.000

639,5

639,5

639,5

24.12

Øvrige formål

Øvrige udlån:

Restanceudlån, rejeafgift

24.12.10

Udlån

4.623.000

0

24.12.11

Strafrenter

0

0

24.12.13

Afdrag

(6.680.000)

0

24.12.14

Renteindtægt

0

0

I alt

(2.057.000)

0

0

0,0

0,0

0,0

DAU-saldo

(1.135.853.000)

(1.128.637.000)

(1.187.745.000)

(1175,6)

(1175,6)

(1175,6)

26

PERSONALEDIREKTORATET

26.01

Fællesudgifter

Drift:

26.01.01

Personaledirektoratet, administration

20.748.000

21.730.000

22.202.000

22,2

22,2

22,2

26.01.02

Efteruddannelsespulje

2.000.000

3.000.000

3,0

3,0

3,0

26.01.10

Pensionsbidrag m.v.

13.864.000

16.821.000

28.821.000

28,8

28,8

28,8

I alt

34.612.000

40.551.000

54.023.000

54,0

54,0

54,0

DAU-saldo

34.612.000

40.551.000

54.023.000

54,0

54,0

54,0

LANDSSTYREMEDLEMMET FOR SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKED OG OFFENTLIGE ARBEJDER

AKTIVITETSOMRÅDE 30 - 39

30

DIREKTORATET FOR SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKED OG OFFENTLIGE ARBEJDER

30.01

Fællesudgifter

Drift:

30.01.01

Direktoratet for Sociale anliggender

og Arbejdsmarked, administration

15.734.000

20.288.000

19.662.000

18,9

18,9

18,9

30.01.02

Reservation vedr. gruppeforsikringer

6.195.000

2.000.000

30.01.10

Ydelser udenfor kommunal inddeling

368.000

357.000

362.000

0,4

0,4

0,4

30.01.11

Bistandsarbejde i Danmark

3.425.000

3.341.000

3.286.000

3,3

3,3

3,3

30.01.12

Bistandsværger i Danmark

72.000

449.000

421.000

0,4

0,4

0,4

30.01.13

Daginstitutionen i Kangerlussuaq

1.332.000

1.708.000

1.766.000

1,8

1,8

1,8

30.01.15

Socialreformkommissionen

1.384.000

30.01.16

Ligestillingsråd

825.000

1.650.000

1,7

1,7

1,7

I alt

28.510.000

28.968.000

27.147.000

26,5

26,5

26,5

Anlæg:

30.01.98

Budgetregulering

(4.604.000)

I alt

(4.604.000)

30.05

Tilskud og bloktilskud

(Sociale bloktilskud, tilskud til barselsdagpenge og pensioner)

Udgifter:

30.05.00

Regulering vedrørende pension og barsel

30.05.01

Nanortalik Kommune

8.079.000

30.05.02

Qaqortoq Kommune

10.556.000

30.05.03

Narsaq Kommune

6.522.000

30.05.04

Ivittuut Kommune

349.000

30.05.05

Paamiut Kommune

7.213.000

30.05.06

Nuuk Kommune

33.735.000

30.05.07

Maniitsoq Kommune

11.575.000

30.05.08

Sisimiut Kommune

15.358.000

30.05.09

Kangaatsiaq Kommune

4.787.000

30.05.10

Aasiaat Kommune

12.967.000

30.05.11

Qasigiannguit Kommune

4.861.000

30.05.12

Ilulissat Kommune

12.967.000

30.05.14

Qeqertarsuaq Kommune

3.659.000

30.05.15

Uummannaq Kommune

7.915.000

30.05.16

Upernavik Kommune

8.380.000

30.05.17

Avanersuaq Kommune

2.893.000

30.05.18

Ammassalik Kommune

8.473.000

30.05.19

Ittoqqortoormiit Kommune

1.471.000

30.05.20

Delpension, Nordisk Konvention

80.000

350.000

350.000

0,4

0,4

0,4

30.05.21

Kommunernes betaling til børne- og ungdomsinst.

26.265.000

28.415.000

28.813.000

28,8

28,8

28,8

30.05.30

Sociale bloktilskud efter objektive kriterier

158.966.000

161.320.000

166.900.000

166,9

166,9

166,9

30.05.31

Tilskud til boligsikring

3.395.000

3.446.000

3.494.000

3,4

3,4

3,4

30.05.32

Prisopregning af bloktilskud

0

0,0

0,0

0,0

I alt

188.706.000

193.531.000

199.557.000

199,5

199,5

199,5

30.10

Børn og Unge

Drift:

30.10.02

Fællesudgifter for landsdækkende

børne- og ungdomsinstitutioner

3.098.000

3.826.000

4.870.000

4,9

4,9

4,9

30.10.04

Særlig vedligeholdelse

0

30.10.10

Inuusuttut Inaat, Qaqortoq

3.437.000

4.379.000

4.439.000

4,4

4,4

4,4

30.10.11

Røde Kors Børnehjem, Nuuk

8.374.000

8.791.000

9.148.000

9,1

9,1

9,1

30.10.13

Uulinermiut, Nuuk

3.774.000

3.835.000

3.912.000

3,9

3,9

3,9

30.10.14

Meeqqat Illuat, Nuuk

4.802.000

5.574.000

5.605.000

5,6

5,6

5,6

30.10.15

Gertrud Rask Minde, Sisimiut

4.114.000

4.453.000

4.512.000

4,5

4,5

4,5

30.10.16

Qasapermiut, Sisimiut

3.470.000

3.634.000

3.726.000

3,7

3,7

3,7

30.10.17

Sarliaq, Ilulissat

4.776.000

5.692.000

5.833.000

5,8

5,8

5,8

30.10.18

Meeqqat Angerlarsimaffiat, Uummannaq

5.855.000

3.772.000

3.796.000

3,8

3,8

3,8

30.10.19

Prs. Margrethes Børnehjem, Ammassalik

6.785.000

5.202.000

4.930.000

4,9

4,9

4,9

30.10.20

Brugerbetaling til børne- og ungdomsinstitutionerne

(51.909.000)

30.10.21

Aasiaanni Inuusuttut Inaat, Aasiaat

5.329.000

4.967.000

0

0,0

0,0

0,0

30.10.22

Aja, Nuuk

5.463.000

5.569.000

5,6

5,6

5,6

30.10.27

Tilskud til reduktion af takster

0

1.870.000

1.896.000

1,9

1,9

1,9

30.10.28

Brugerbetaling til børne- og ungeinstitutionerne

(58.701.000)

(59.523.000)

(59,6)

(59,6)

(59,6)

30.10.31

Adoption

0

128.000

100.000

0,1

0,1

0,1

30.10.32

Børnetilskud

42.457.000

43.896.000

43.100.000

43,1

43,1

43,1

30.10.33

Forsorg for børn og unge i Danmark

281.000

290.000

300.000

0,3

0,3

0,3

30.10.34

Underholdsbidrag

10.546.000

10.900.000

10.900.000

10,9

10,9

10,9

30.10.35

Særlig indsats børn og unge

100.000

203.000

203.000

0,0

0,0

0,0

30.10.36

Barselsdagpenge

15.770.000

19.885.000

20.300.000

19,9

19,6

19,6

30.10.99

Budgetregulering

(887.000)

0

0,0

0,0

0,0

I alt

71.059.000

77.172.000

73.616.000

72,8

72,5

72,5

Anlæg:

30.10.40

Vuggestuer, aldersintegrerede institutioner

9.481.000

4.127.000

5.500.000

3,6

2,7

5,5

30.10.41

Fritidshjem og institutioner med særligt formål

0

525.000

0

0,0

0,5

0,7

30.10.98

Budgetregulering

(1.455.000)

0,0

(0,5)

0,0

I alt

9.481.000

4.652.000

4.045.000

3,6

2,7

6,2

30.11

Bolig

Drift:

30.11.10

Boligsikring

30.638.000

29.913.000

30.913.000

31,9

32,9

33,9

30.11.11

Boligbørnetilskud i boligstøttehuse

9.906.000

10.500.000

10.500.000

10,5

10,5

10,5

30.11.12

Boligbørnetilskud i udlejningsboliger

20.347.000

21.096.000

21.096.000

21,1

21,1

21,1

I alt

60.891.000

61.509.000

62.509.000

63,5

64,5

65,5

30.12

Ældre

Drift:

30.12.08

Ældrepension

250.068.000

243,3

241,4

233,0

30.12.09

Førtidspensioner

150.632.000

159,6

169,6

179,6

30.12.10

Pensioner

357.839.000

376.880.000

30.12.11

Førtidspensionister i Danmark

0

0

0

3,6

3,9

4,2

I alt

357.839.000

376.880.000

400.700.000

406,5

414,9

416,8

Anlæg:

30.12.20

Ældreinstitutioner

13.599.000

9.857.000

3.230.000

9,1

9,3

4,2

I alt

13.599.000

9.857.000

3.230.000

9,1

9,3

4,2

30.13

Handicappede

Drift:

30.13.02

Fællesudgifter for specialinstitutioner

1.303.000

4.497.000

7.519.000

8,6

8,6

8,6

30.13.06

Tilskud til beskyttede boenheder og kørsel

11.152.000

16.280.000

17.853.000

17,9

17,9

17,9

30.13.08

Handicapforsorg i Grønland

47.472.000

47,5

47,5

47,5

30.13.10

Handicapforsorg i Danmark

77.082.000

78.808.000

78.950.000

79,0

79,0

79,0

30.13.11

Handicapkurser

1.158.000

769.000

1.211.000

0,8

0,8

0,8

30.13.12

Handicapforsorg i Sydgrønland

9.514.000

9.078.000

30.13.13

Handicapforsorg i Midtgrønland

20.742.000

23.553.000

30.13.14

Handicapforsorg i Nordgrønland

15.018.000

15.461.000

30.13.15

Handicapforsorg, døve i Grønland

1.458.000

1.358.000

30.13.16

Ivaaraq, Qaqortoq

6.083.000

6.573.000

6.340.000

6,3

6,3

6,3

30.13.17

Aaqa, Nuuk

7.118.000

7.772.000

7.755.000

7,8

7,8

7,8

30.13.18

Aja, Nuuk

4.794.000

30.13.19

Elisabannguaq, Maniitsoq

6.141.000

7.171.000

6.947.000

7,0

7,0

7,0

30.13.21

Atuartut Tusilartut Najugagarfiat, Sisimiut

3.119.000

3.716.000

3.831.000

3,8

3,8

3,8

30.13.22

Ikinngut, Ilulissat

5.350.000

6.773.000

6.084.000

6,1

6,1

6,1

30.13.23

Majoriaq, Nuuk

2.974.000

3.145.000

3.182.000

3,2

3,2

3,2

30.13.24

Handicapsatellit i Uummannaq

2.589.000

3.000.000

3,0

3,0

3,0

30.13.25

Handicapsatellitten Qaaddisimappi, Tasiilaq

3.244.000

3.286.000

3,3

3,3

3,3

I alt

173.006.000

190.787.000

193.430.000

194,3

194,3

194,3

Anlæg:

30.13.40

Landsdækkende institutioner

8.398.000

8.796.000

8.170.000

4,5

4,7

4,7

I alt

8.398.000

8.796.000

8.170.000

4,5

4,7

4,7

30.14

Forebyggelse af sociale vanskeligheder

Drift:

30.14.11

Tilskud til krisecentre

1.111.000

1.320.000

1.338.000

1,3

1,3

1,3

30.14.12

Tilskud til organisationer

439.000

462.000

468.000

0,5

0,5

0,5

30.14.13

Tilskud til Allu

610.000

616.000

416.000

0,4

0,4

0,4

30.14.14

Forebyggende oplysningsvirksomhed

1.446.000

1.620.000

1.081.000

1,0

1,0

1,0

30.14.15

Tilskud til Amarngivaat

417.000

442.000

442.000

0,4

0,4

0,4

I alt

4.023.000

4.460.000

3.745.000

3,6

3,6

3,6

30.16

Arbejdsmarkedet

Drift:

30.16.10

Uddannelse og kurser

0

1.618.000

412.000

0,4

1,2

0,4

30.16.11

Arbejdsløshedsbekæmpelse

11.404.000

13.134.000

12.365.000

12,4

12,4

12,4

30.16.13

Ungdomstjeneste

3.387.000

3.383.000

3.430.000

3,4

3,4

3,4

30.16.14

Skindsystuer

496.000

615.000

424.000

0,6

0,6

0,6

30.16.15

Salg af producerede ydelser

0

(153.000)

(155.000)

(0,2)

(0,2)

(0,2)

30.16.16

Ekstraordinær arbejdsløshedsbekæmpelse i bygderne

1.999.000

1.435.000

30.16.17

Arbejdsmarkedsreform

500.000

1.500.000

0,0

0,0

0,0

I alt

17.286.000

20.532.000

17.976.000

16,6

17,4

16,6

DAU-saldo

932.798.000

972.540.000

994.125.000

1000,5

1009,9

1010,4

31

OFFENTLIGE ARBEJDER

31.10

Erhverv

Drift:

31.10.10

Amutsiviit, Grønlands værfter

13.459.000

13.400.000

7.000.000

6,0

5,0

5,0

I alt

13.459.000

13.400.000

7.000.000

6,0

5,0

5,0

Indtægter:

31.10.20

Amutsiviit, Grønlands værfter, renter

797.000

1.210.000

1.183.000

1,3

1,5

1,6

I alt

797.000

1.210.000

1.183.000

1,3

1,5

1,6

Anlægsudlån:

31.10.40

Amutsiviit, Grønlands værfter, anlægsudlån

3.350.000

580.000

3.700.000

4,0

4,0

4,0

31.10.41

Amutsiviit, Grønlands værfter, afdrag

(1.500.000)

(1.900.000)

(2.300.000)

(2,3)

(2,3)

(2,3)

I alt

1.850.000

(1.320.000)

1.400.000

1,7

1,7

1,7

31.11

Forsyning:

Drift:

31.11.10

Grønlands Energiforsyning - Nukissiorfiit

20.919.000

26.277.000

26.900.000

27,4

26,7

26,7

31.11.11

Grønlands Energiforsyning - Nukissiorfiit, gadebelysning

4.630.000

4.700.000

4.700.000

4,7

4,7

4,7

31.11.12

Energisparekampagne

200.000

Grønlands Energiforsyning - Nukissiorfiit, bygdeafdeling

1.591.000

Drift af bygdeel

5.971.000

I alt

33.111.000

31.177.000

31.600.000

32,1

31,4

31,4

Indtægter:

31.11.20

Grønlands energiforsyning - Nukissiorfiit, rente

84.494.000

70.655.000

67.089.000

64,7

62,8

60,8

I alt

84.494.000

70.655.000

67.089.000

64,7

62,8

60,8

Anlæg:

31.11.30

Etablering af el- og vandforsyningsanlæg, bygder

22.080.000

30.700.000

27,8

39,5

39,5

Etablering af elforsyningsanlæg, bygder

10.956.000

Etablering af vandforsyningsanlæg, bygder

13.365.000

31.11.31

Etablering af overordnet vandfordelingsnet i byer

11.619.000

6.400.000

6,4

6,4

6,4

31.11.32

Grønlands energiforsyning - Nukissiorfiit, renovering

13.599.000

8.201.000

31.11.33

Etablering af elforsyningsanlæg,

kommunale afslutningsopgaver, bygder

1.468.000

31.11.34

Etablering af vandforsyningsanlæg,

kommunale afslutningsopgaver, bygder

1.735.000

31.11.35

Vandkraftsundersøgelse

2.000.000

0,0

0,0

0,0

31.11.99

Budgetregulering

(4.947.000)

(9.101.000)

0,0

(1,9)

0,0

I alt

37.920.000

40.156.000

29.999.000

34,2

44,0

45,9

Anlægsudlån:

31.11.40

Grønlands energiforsyning - Nukissiorfiit, udlån

46.828.000

44.970.000

47.400.000

56,2

57,2

61,8

31.11.41

Grønlands energiforsyning - Nukissiorfiit, afdrag

(74.815.000)

(76.209.000)

(78.226.000)

(80,6)

(83,4)

(86,3)

I alt

(27.987.000)

(31.239.000)

(30.826.000)

(24,4)

(26,2)

(24,5)

DAU-saldo

(26.938.000)

(19.691.000)

(29.099.000)

(16,4)

(8,4)

(2,9)

LANDSSTYREMEDLEMMET FOR KULTUR, UDDANNELSE OG KIRKE:

AKTIVITETSOMRÅDE 40 - 49

40

DIREKTORATET FOR KULTUR, UDDANNELSE OG KIRKE

40.01

Fællesudgifter

Drift:

40.01.01

Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke,

administration

23.973.000

23.041.000

19.305.000

19,3

19,3

19,3

40.01.02

Det kommunale skolevæsen

28.436.000

25.389.000

22.889.000

24,5

24,5

24,5

40.01.03

Sprogsekretariatet

500.000

1.500.000

1,5

1,5

1,5

40.01.04

Pædagogisk, psykologisk rådgivning

3.890.000

3,9

3,9

3,9

40.01.09

Elevindkvartering

11.640.000

11,6

11,6

11,6

40.01.10

Inerisaavik/Pilersuiffik

15.830.000

18.679.000

21.468.000

21,1

20,2

16,8

40.01.11

Efteruddannelse

426.000

607.000

2.407.000

2,4

2,1

2,1

40.01.12

Folkeskolens afsluttende prøver m.v.

1.513.000

1.384.000

1.384.000

1,4

1,4

1,4

40.01.13

Fjernundervisning

170.000

1.100.000

0,9

0,8

0,0

40.01.14

Edb i uddannelsessystemet

1.700.000

4.100.000

4,5

4,8

4,8

I alt

70.178.000

71.470.000

89.683.000

91,1

90,1

85,9

Anlæg:

40.01.99

Budgetregulering

0

(5.764.000)

0,0

(0,6)

0,0

I alt

0

(5.764.000)

0,0

(0,6)

0,0

40.05

Tilskud og bloktilskud

(Skolevæsen, det kommunale skolevæsen, fritidsvirksomhed, biblioteksvæsen og folkeoplysning)

Udgifter:

40.05.30

Skolevæsen

295.895.000

302.710.000

290.946.000

292,2

293,5

294,8

40.05.31

Fritidsvirksomhed

26.484.000

26.881.000

27.257.000

27,3

27,3

27,3

40.05.32

Biblioteksvæsen

3.851.000

3.909.000

3.964.000

4,0

4,0

4,0

40.05.33

Folkeoplysning

3.740.000

3.796.000

3.849.000

3,8

3,8

3,8

I alt

329.970.000

337.296.000

326.016.000

327,3

328,6

329,9

40.10

Grundskoler

Drift:

40.10.10

Hjemmestyrets skoler

2.267.000

2.537.000

2.537.000

2,5

2,5

2,5

40.10.11

Ado Lyngep Atuarfia

5.424.000

5.529.000

5.566.000

5,6

5,6

5,6

40.10.12

Efterskoleophold

3.811.000

5.900.000

5.900.000

4,8

4,8

4,8

40.10.13

Vidtgående specialundervisning i folkeskolen

36.131.000

36,1

36,1

36,1

I alt

11.502.000

13.966.000

50.134.000

49,0

49,0

49,0

Anlæg:

40.10.20

Kommunale skoler

43.149.000

69.976.000

58.339.000

47,0

47,0

44,5

40.10.98

Budgetregulering

0

0

I alt

43.149.000

69.976.000

58.339.000

47,0

47,0

44,5

40.11

Erhvervsskoler

Drift:

40.11.02

Erhvervsuddannelsesområdet, vedligeholdelse

3.593.000

4.352.000

4.699.000

4,7

4,7

4,7

40.11.03

Pris- og lønregulering

0

40.11.06

Tilskud, kursusvirksomhed

3.988.000

2.112.000

5.200.000

5,2

5,2

5,2

40.11.07

Tilskud til lokalt kvalificerende uddannelser i Tasiilaq

700.000

700.000

0,7

0,7

0,7

40.11.10

Fåreholderskolen/Upernaviarsuk

1.752.000

1.533.000

1.540.000

1,5

1,5

1,5

40.11.11

Elevindkvartering

10.362.000

11.585.000

40.11.12

Jern- og Metalskolen

15.560.000

15.439.000

16.025.000

16,0

16,0

16,0

40.11.13

Bygge- og Anlægskolen

15.116.000

14.529.000

14.609.000

14,6

14,6

14,6

40.11.14

Imarsiornermik Ilinniarfik

11.385.000

10.706.000

10.766.000

10,8

10,8

10,8

40.11.16

Grønlands Handelsskole, Nuuk

10.771.000

10.557.000

10.628.000

10,6

10,6

10,6

40.11.17

Grønlands Brandskole

564.000

960.000

960.000

1,0

1,0

1,0

40.11.18

Fiskeindustriskolen

6.847.000

6.989.000

7.026.000

7,0

7,0

7,0

40.11.19

De lokale erhvervsskoler, STI

18.819.000

18.016.000

17.137.000

17,1

17,1

17,1

40.11.21

Levnedsmiddelskolen, INUILI

7.810.000

7.435.000

7.779.000

7,8

7,8

7,8

40.11.23

Grønlands Handelsskole, Qaqortoq

12.196.000

11.686.000

11.756.000

11,8

11,8

11,8

I alt

118.763.000

116.599.000

108.825.000

108,8

108,8

108,8

Anlæg:

40.11.30

Erhvervsuddannelsesområdet

2.144.000

6.911.000

4.400.000

0,0

0,0

0,0

40.11.32

Tilskud til B-172, Nanortalik

3.750.000

I alt

2.144.000

10.661.000

4.400.000

0,0

0,0

0,0

40.12

Højere undervisning

Drift:

40.12.10

Grønlands Seminarium, Ilinniarfissuaq

19.087.000

21.869.000

18.565.000

18,6

18,6

18,6